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NOTA DE EMPENHO 2018NE00010

Favorecido

JOSE CARLOS DE ARAUJO VIEIRA
R$ 67.467,08
 

CPF/CNPJ:

23558725387

Emissão:

15/02/2018

Plano Interno:

RITAPECURU

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

140/18

Processo Licitatório:

CONCURSO

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Endereço:

R-04 QD 02 C-02 AVIACAO FONE-_463-1369

Municipio:

ITAPECURU MIRIM

Estado:

MA

CEP:

65485000

Descrição

REPASSE DO MES 01/18 FUNDO ROTATIVOS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00010 15/02/2018 4.100,00 67.467,08 67.467,08
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE DO MES 01/18 FUNDO ROTATIVOS
2018NE00010 15/02/2018 4.100,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REPASSE DO MES 02/18
2018NE00684 19/03/2018 15.830,14 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REPASSE DO MES 03/18
2018NE01205 16/04/2018 3.962,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
2018NE03379 24/08/2018 3.969,90 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REPASSEDO MES 08/18
2018NE03555 05/09/2018 15.910,85 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REPASSE DO MES 09/18
2018NE04165 15/10/2018 15.930,86 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REPASSE DO MES 09/18
2018NE04236 19/10/2018 3.877,28 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REPASSE DO MES 10/18
2018NE04521 07/11/2018 3.985,65 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE00010
2018NE05368 31/12/2018 -100,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2018NL00033 15/02/2018 0,00 4.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2018NL00888 19/03/2018 0,00 15.830,14 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2018NL01916 16/04/2018 0,00 3.962,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL05941 24/08/2018 0,00 3.969,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL06260 05/09/2018 0,00 15.910,85 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL07684 15/10/2018 0,00 15.930,86 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL07750 19/10/2018 0,00 3.877,28 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL08310 07/11/2018 0,00 3.985,65 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00046 16/02/2018 0,00 0,00 4.000,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00933 19/03/2018 0,00 0,00 15.830,14
PAGAMENTO (700214)
2018OB01640 16/04/2018 0,00 0,00 3.962,40
PAGAMENTO (700214)
2018OB04429 27/08/2018 0,00 0,00 3.969,90
PAGAMENTO (700214)
2018OB04563 05/09/2018 0,00 0,00 15.910,85
PAGAMENTO (700214)
2018OB05358 15/10/2018 0,00 0,00 15.930,86
PAGAMENTO (700214)
2018OB05389 19/10/2018 0,00 0,00 3.877,28
PAGAMENTO (700214)
2018OB05672 07/11/2018 0,00 0,00 3.985,65

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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