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NOTA DE EMPENHO 2018NE05248

Favorecido

CONSORCIO ARTEC / ETICA
R$ 2.232.375,84
 

CPF/CNPJ:

15633073000198

Emissão:

14/12/2018

Plano Interno:

MA-AP-VINHA

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

DIVERSOS

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

Ampliação e Melhoria de Sistemas de Esgotamento Sanitário - Mais Saneamento

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

APOSTILA VII AO CT-037/2012-2012-PRJ AMPLIACAO SESSAO LUIS-MA VINHAIS PAC I

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE05248 14/12/2018 845.244,92 2.232.375,84 2.232.375,84
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: APOSTILA VII AO CT-037/2012-2012-PRJ AMPLIACAO SESSAO LUIS-MA VINHAIS PAC I
2018NE05248 14/12/2018 845.244,92 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 05248/2018 CT 037/2012 AMPLIACAO SES SAO LUIS VINHAIS PAC I
2018NE05262 17/12/2018 1.523.629,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO EMPENHO 2018NE05248
2018NE05601 31/12/2018 -136.498,08 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL10010 14/12/2018 0,00 518.487,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL10016 14/12/2018 0,00 292.772,72 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL10042 17/12/2018 0,00 57.658,11 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL10043 17/12/2018 0,00 492.052,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL10044 17/12/2018 0,00 871.404,32 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB06685 18/12/2018 0,00 0,00 2.219,84
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB06684 18/12/2018 0,00 0,00 2.882,91
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705115)
2018NL10074 18/12/2018 0,00 0,00 -2.219,84
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)
2018NL10075 18/12/2018 0,00 0,00 -2.882,91
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL10193 20/12/2018 0,00 0,00 266.862,33
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL10196 20/12/2018 0,00 0,00 472.601,72
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL10199 20/12/2018 0,00 0,00 450.966,39
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL10202 20/12/2018 0,00 0,00 52.555,36
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL10205 20/12/2018 0,00 0,00 806.909,14
PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018NL10195 20/12/2018 0,00 0,00 11.271,75
PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018NL10198 20/12/2018 0,00 0,00 19.961,78
PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018NL10201 20/12/2018 0,00 0,00 18.944,03
PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018NL10204 20/12/2018 0,00 0,00 2.219,84
PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018NL10207 20/12/2018 0,00 0,00 33.549,07
PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2018NL10194 20/12/2018 0,00 0,00 14.638,64
PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018NL10197 20/12/2018 0,00 0,00 25.924,39
PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018NL10200 20/12/2018 0,00 0,00 22.142,38
PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018NL10203 20/12/2018 0,00 0,00 2.882,91
PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018NL10206 20/12/2018 0,00 0,00 30.946,11

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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