Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2018NE02696
Dt. Emissão: Descrição: ADITIVO II AO CT-061/2016-PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS DO SAA NA UNIDADE DEIMPERATRIZ |
285.000,00 | 0,00 | 0,00 |
2018NE02697
Dt. Emissão: Descrição: ADITIVO III AO CT-046/2016-PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS DO SAA NA UNIDADE DE NEGOCIOS DE PRES.DUTRA |
220.000,00 | 0,00 | 0,00 |
2018NE02702
Dt. Emissão: Descrição: ADITIVO II AO CT-047/2016-PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES COLETORAS E RAMAIS PREDIAIS DE ESGOTO NA UNIDADE DE NEGOCIOS DACIDADE OPERARIA |
200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
2018NE02708
Dt. Emissão: Descrição: ADITIVO II AO CT-037/2016-PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS DO SAA NA UNIDADE DENEGOCIOS DE PEDREIRAS |
166.000,00 | 0,00 | 0,00 |
2018NE02934
Dt. Emissão: Descrição: ADITIVO II AO CT-043/2016-PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS NO SAA NA UNIDADE DENEGOCIOS DE SANTA INES |
175.000,00 | 0,00 | 0,00 |
2018NE02959
Dt. Emissão: Descrição: SERVICO DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS DO SAA NA UNIDADE DE NEGOCIOS DE PINHEIRO REF.CT-084/2016-PRJ |
1.034.207,00 | 1.034.207,00 | 0,00 |
Totais: | 2.080.207,00 | 1.034.207,00 | 0,00 |
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