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NOTA DE EMPENHO 2018NE02213

Favorecido

HBG ENGENHARIA LTDA
R$ 802.357,30
 

CPF/CNPJ:

13287985000120

Emissão:

12/06/2018

Plano Interno:

PRODUAGUA

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Processo:

VARIOS

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

REF REDES COLETORAS DE ESGOTOS NA GERENCIA DE :VINHAIS - FT-534/GERENC.PRES.DUTRA.FT 523/GERENCIA DO CENTRO. FTS-573-542-01. UNID.NEGC. STA INES. FT- 537. UNID. NEG. COHAB.FT-543.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE02213 12/06/2018 510.000,00 802.357,30 802.357,30
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF REDES COLETORAS DE ESGOTOS NA GERENCIA DE :VINHAIS - FT-534/GERENC.PRES.DUTRA.FT 523/GERENCIA DO CENTRO. FTS-573-542-01. UNID.NEGC. STA INES. FT- 537. UNID. NEG. COHAB.FT-543.
2018NE02213 12/06/2018 510.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
2018NE02245 13/06/2018 293.130,84 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 02213/18
2018NE05749 31/12/2018 -501,33 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 02213/18
2018NE06033 31/12/2018 -272,20 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 02213/18
2018NE06042 31/12/2018 -0,01 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2018NL10825 12/06/2018 0,00 -272,21 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL03658 13/06/2018 0,00 84.972,18 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL03659 13/06/2018 0,00 34.091,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL03668 13/06/2018 0,00 109.116,65 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL03672 13/06/2018 0,00 93.519,82 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL03674 13/06/2018 0,00 96.757,87 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL03693 13/06/2018 0,00 49.701,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL03703 13/06/2018 0,00 91.338,86 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL03716 13/06/2018 0,00 132.310,44 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL03721 13/06/2018 0,00 110.820,40 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB02885 13/06/2018 0,00 0,00 447,28
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB02893 13/06/2018 0,00 0,00 1.527,63
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB02895 13/06/2018 0,00 0,00 1.189,64
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB02904 13/06/2018 0,00 0,00 1.309,28
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB02910 13/06/2018 0,00 0,00 1.354,61
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB02942 13/06/2018 0,00 0,00 695,83
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB02948 13/06/2018 0,00 0,00 1.278,74
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB02954 13/06/2018 0,00 0,00 1.852,35
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2018OB02886 13/06/2018 0,00 0,00 2.096,61
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2018OB02892 13/06/2018 0,00 0,00 6.710,68
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2018OB02896 13/06/2018 0,00 0,00 5.225,79
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2018OB02905 13/06/2018 0,00 0,00 5.751,47
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2018OB02909 13/06/2018 0,00 0,00 5.950,61
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2018OB02943 13/06/2018 0,00 0,00 3.056,67
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2018OB02949 13/06/2018 0,00 0,00 5.617,34
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2018OB02955 13/06/2018 0,00 0,00 8.137,10
PAGAMENTO (700214)
2018OB02883 13/06/2018 0,00 0,00 30.835,68
PAGAMENTO (700214)
2018OB02890 13/06/2018 0,00 0,00 98.696,01
PAGAMENTO (700214)
2018OB02894 13/06/2018 0,00 0,00 78.556,75
PAGAMENTO (700214)
2018OB02900 13/06/2018 0,00 0,00 84.588,67
PAGAMENTO (700214)
2018OB02907 13/06/2018 0,00 0,00 87.517,49
PAGAMENTO (700214)
2018OB02941 13/06/2018 0,00 0,00 45.949,39
PAGAMENTO (700214)
2018OB02946 13/06/2018 0,00 0,00 82.616,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB02952 13/06/2018 0,00 0,00 119.674,78
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB02884 13/06/2018 0,00 0,00 681,83
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB02891 13/06/2018 0,00 0,00 2.182,33
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB02903 13/06/2018 0,00 0,00 1.870,40
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB02908 13/06/2018 0,00 0,00 1.935,16
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB02947 13/06/2018 0,00 0,00 1.826,78
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB02953 13/06/2018 0,00 0,00 2.646,21
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB02965 14/06/2018 0,00 0,00 1.309,28
PAGAMENTO (700214)
2018OB02963 14/06/2018 0,00 0,00 102.453,45
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2018OB02964 14/06/2018 0,00 0,00 6.815,46

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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