CPF/CNPJ:
13287985000120
Emissão:
12/06/2018
Plano Interno:
PRODUAGUA
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
VARIOS
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
REF REDES COLETORAS DE ESGOTOS NA GERENCIA DE :VINHAIS - FT-534/GERENC.PRES.DUTRA.FT 523/GERENCIA DO CENTRO. FTS-573-542-01. UNID.NEGC. STA INES. FT- 537. UNID. NEG. COHAB.FT-543.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE02213 | 12/06/2018 | 510.000,00 | 802.357,30 | 802.357,30 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF REDES COLETORAS DE ESGOTOS NA GERENCIA DE :VINHAIS - FT-534/GERENC.PRES.DUTRA.FT 523/GERENCIA DO CENTRO. FTS-573-542-01. UNID.NEGC. STA INES. FT- 537. UNID. NEG. COHAB.FT-543.
|
2018NE02213 | 12/06/2018 | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2018NE02245 | 13/06/2018 | 293.130,84 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 02213/18
|
2018NE05749 | 31/12/2018 | -501,33 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 02213/18
|
2018NE06033 | 31/12/2018 | -272,20 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 02213/18
|
2018NE06042 | 31/12/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL10825 | 12/06/2018 | 0,00 | -272,21 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03658 | 13/06/2018 | 0,00 | 84.972,18 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03659 | 13/06/2018 | 0,00 | 34.091,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03668 | 13/06/2018 | 0,00 | 109.116,65 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03672 | 13/06/2018 | 0,00 | 93.519,82 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03674 | 13/06/2018 | 0,00 | 96.757,87 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03693 | 13/06/2018 | 0,00 | 49.701,89 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03703 | 13/06/2018 | 0,00 | 91.338,86 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03716 | 13/06/2018 | 0,00 | 132.310,44 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03721 | 13/06/2018 | 0,00 | 110.820,40 | 0,00 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02885 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 447,28 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02893 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.527,63 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02895 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.189,64 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02904 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.309,28 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02910 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.354,61 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02942 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 695,83 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02948 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.278,74 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02954 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.852,35 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB02886 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.096,61 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB02892 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.710,68 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB02896 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.225,79 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB02905 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.751,47 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB02909 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.950,61 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB02943 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.056,67 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB02949 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.617,34 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB02955 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.137,10 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02883 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.835,68 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02890 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 98.696,01 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02894 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 78.556,75 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02900 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 84.588,67 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02907 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 87.517,49 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02941 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 45.949,39 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02946 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 82.616,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02952 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 119.674,78 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02884 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 681,83 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02891 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.182,33 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02903 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.870,40 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02908 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.935,16 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02947 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.826,78 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02953 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.646,21 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02965 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.309,28 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02963 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 102.453,45 |
PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB02964 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.815,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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