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NOTA DE EMPENHO 2018NE00012

Favorecido

SALIM CARVALHO CUBA
R$ 63.680,93
 

CPF/CNPJ:

10092544304

Emissão:

15/02/2018

Plano Interno:

SVTERCEIROS

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

174/2018

Processo Licitatório:

CONCURSO

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Endereço:

RUA PRIMAVERA, 02 RESIDENCIAL PRIMAVERA - TURU

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65400000

Descrição

REPASSE DO FUNDO ROTATIVOMES 01/18

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00012 15/02/2018 8.100,00 63.680,93 63.680,93
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE DO FUNDO ROTATIVOMES 01/18
2018NE00012 15/02/2018 8.100,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REPASSE DO MES 02/18
2018NE00553 14/03/2018 7.974,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
2018NE01098 10/04/2018 7.958,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REPASSE DO MES 04/18
2018NE01768 17/05/2018 7.971,64 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAG REPASSE DO MES 05/18
2018NE02170 12/06/2018 7.966,96 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REPASSE DO MES 07/18
2018NE03742 14/09/2018 8.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REPASSE DO MES 08/18
2018NE04164 15/10/2018 7.892,37 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REPASSE DO MES 09/18
2018NE04456 31/10/2018 7.917,31 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE00012
2018NE05370 31/12/2018 -100,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2018NL00035 15/02/2018 0,00 8.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2018NL00710 14/03/2018 0,00 7.974,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2018NL01682 10/04/2018 0,00 7.958,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2018NL02914 17/05/2018 0,00 7.971,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2018NL03608 12/06/2018 0,00 7.966,96 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL06801 14/09/2018 0,00 8.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL07685 15/10/2018 0,00 7.892,37 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL08145 31/10/2018 0,00 7.917,31 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00090 20/02/2018 0,00 0,00 8.000,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00650 14/03/2018 0,00 0,00 7.974,25
PAGAMENTO (700214)
2018OB01443 10/04/2018 0,00 0,00 7.958,40
PAGAMENTO (700214)
2018OB02344 17/05/2018 0,00 0,00 7.971,64
PAGAMENTO (700214)
2018OB02846 12/06/2018 0,00 0,00 7.966,96
PAGAMENTO (700214)
2018OB04826 14/09/2018 0,00 0,00 8.000,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB05359 15/10/2018 0,00 0,00 7.892,37
PAGAMENTO (700214)
2018OB05610 01/11/2018 0,00 0,00 7.917,31

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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