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NOTA DE EMPENHO 2018NE00178

Favorecido

SAO LUIS TELECOMUNICACOES LTDA
R$ 13.648,04
 

CPF/CNPJ:

07260360000171

Emissão:

23/02/2018

Plano Interno:

PRODUFONE

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

6180/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

ADITIVO II AO CT-026/2016-PRJ REF. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS TELEFONICAS DA CAEMA CAPITAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00178 23/02/2018 40.944,12 13.648,04 13.648,04
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO II AO CT-026/2016-PRJ REF. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS TELEFONICAS DA CAEMA CAPITAL
2018NE00178 23/02/2018 40.944,12 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE00178
2018NE05653 31/12/2018 -27.296,08 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL03684 13/06/2018 0,00 6.824,02 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL05570 14/08/2018 0,00 3.412,01 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL09983 14/12/2018 0,00 3.412,01 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB02936 13/06/2018 0,00 0,00 3.412,01
PAGAMENTO (700214)
2018OB02937 13/06/2018 0,00 0,00 3.412,01
PAGAMENTO (700214)
2018OB04199 14/08/2018 0,00 0,00 3.412,01
PAGAMENTO (700214)
2018OB06610 14/12/2018 0,00 0,00 3.412,01

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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