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NOTA DE EMPENHO 2018NE02914

Favorecido

VALE DO PARAIBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS
R$ 88.878,28
 

CPF/CNPJ:

07179817000118

Emissão:

25/07/2018

Plano Interno:

MA-AP-ADRED

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

2796/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água - Água para Todos

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

ADITIVO I AO CT-022/2018-PRJ SERVICOS DE COMPLEMENTARES NO PACIENCIA I,II ELIMPEZA DO RESERVATORIO R6C-COHAB

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE02914 25/07/2018 88.878,28 88.878,28 88.878,28
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO I AO CT-022/2018-PRJ SERVICOS DE COMPLEMENTARES NO PACIENCIA I,II ELIMPEZA DO RESERVATORIO R6C-COHAB
2018NE02914 25/07/2018 88.878,28 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL06075 30/08/2018 0,00 88.878,28 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB04486 30/08/2018 0,00 0,00 1.963,70
PAGAMENTO (700214)
2018OB04484 30/08/2018 0,00 0,00 83.270,21
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB04485 30/08/2018 0,00 0,00 2.805,28
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705115)
2018NL06114 30/08/2018 0,00 0,00 -1.963,70
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2018NL06113 30/08/2018 0,00 0,00 -83.270,21
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)
2018NL06115 30/08/2018 0,00 0,00 -2.805,28
PAGAMENTO (530302)
Descrição:
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2018NL06345 06/09/2018 0,00 0,00 5.470,29
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL06346 06/09/2018 0,00 0,00 78.639,01
PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018NL06343 06/09/2018 0,00 0,00 1.963,70
PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018NL06344 06/09/2018 0,00 0,00 2.805,28

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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