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NOTA DE EMPENHO 2018NE00790

Favorecido

AEP CONSTRUCOES E UNBANIZACAOES LTDA
R$ 225.728,16
 

CPF/CNPJ:

05648230000185

Emissão:

26/03/2018

Plano Interno:

MA-AP-MSIDH

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

606/2018

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água - Água para Todos

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

SERVICOS DE MELHORIA E IMPLANTACAO DE REDE DE AGUAE LIGACAO PREDIAL DO SAA NO MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA-MA CONFORME CT-069/2017-PRJ

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00790 26/03/2018 501.716,76 225.728,16 225.728,16
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE MELHORIA E IMPLANTACAO DE REDE DE AGUAE LIGACAO PREDIAL DO SAA NO MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA-MA CONFORME CT-069/2017-PRJ
2018NE00790 26/03/2018 501.716,76 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE00790
2018NE05495 31/12/2018 -275.988,60 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515157)
2018NL01375 26/03/2018 0,00 -66.256,81 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL01046 26/03/2018 0,00 125.171,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL01286 03/04/2018 0,00 66.256,81 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL01376 04/04/2018 0,00 66.256,81 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL04756 19/07/2018 0,00 34.299,46 0,00
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL04810 23/07/2018 0,00 0,00 33.270,48
PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 01611836000195 - PREF MUN DE SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA/MA
2018NL04811 23/07/2018 0,00 0,00 1.028,98
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL05705 16/08/2018 0,00 0,00 121.416,74
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL05725 16/08/2018 0,00 0,00 64.269,11
PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018NL05706 16/08/2018 0,00 0,00 3.755,15
PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018NL05726 16/08/2018 0,00 0,00 1.987,70

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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