Voltar

NOTA DE EMPENHO 2018NE02148

Favorecido

CCN CONSTRUCAO CIVIL DO NORDESTE LTDA
R$ 125.082,63
 

CPF/CNPJ:

04554114000134

Emissão:

11/06/2018

Plano Interno:

SVTERCEIROS

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

8066/17

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

PAG NF 571

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE02148 11/06/2018 96.318,61 125.082,63 125.082,63
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG NF 571
2018NE02148 11/06/2018 96.318,61 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE DE FEFORCO PARA CUSTEAR DESPESAS DE MULTAS E JUROS SOBRE RETENCOES
2018NE04667 13/11/2018 29.764,02 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 02148/18
2018NE05382 31/12/2018 -1.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL03578 11/06/2018 0,00 95.318,61 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL08589 13/11/2018 0,00 29.764,02 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB02818 11/06/2018 0,00 0,00 3.336,15
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2018OB02817 11/06/2018 0,00 0,00 5.862,10
PAGAMENTO (700214)
2018OB02815 11/06/2018 0,00 0,00 81.354,43
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB02816 11/06/2018 0,00 0,00 4.765,93
PAGAMENTO (700214)
2018OB05913 13/11/2018 0,00 0,00 29.764,02

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,