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NOTA DE EMPENHO 2018NE00050

Favorecido

FUNDACAO JOSUE MONTELL0
R$ 910.090,40
 

CPF/CNPJ:

01441372000116

Emissão:

16/02/2018

Plano Interno:

SVTERCEIROS

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

7590/2017

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

ADITIVO II AO CT-070/2015-PRJ REF.SERVICOS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00050 16/02/2018 600.000,00 910.090,40 910.090,40
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO II AO CT-070/2015-PRJ REF.SERVICOS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
2018NE00050 16/02/2018 600.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
2018NE03692 12/09/2018 30.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFRORCO
2018NE03693 12/09/2018 30.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
2018NE04459 31/10/2018 143.911,87 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
2018NE05121 11/12/2018 116.172,42 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE00050
2018NE05398 31/12/2018 -9.993,89 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2018NL05024 16/02/2018 0,00 -163.406,13 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL01230 30/03/2018 0,00 61.007,51 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL02642 10/05/2018 0,00 140.923,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL05023 26/07/2018 0,00 163.406,13 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL05099 31/07/2018 0,00 152.389,38 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL05734 17/08/2018 0,00 130.698,73 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL06599 12/09/2018 0,00 146.989,38 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL07431 05/10/2018 0,00 17.997,71 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL08153 31/10/2018 0,00 143.911,87 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL09568 11/12/2018 0,00 116.172,42 0,00
PAGAMENTO (700218)
2018OB01136 02/04/2018 0,00 0,00 61.007,51
PAGAMENTO (700214)
2018OB03831 31/07/2018 0,00 0,00 152.389,38
PAGAMENTO (700214)
2018OB04299 17/08/2018 0,00 0,00 130.698,73
PAGAMENTO (700214)
2018OB04653 10/09/2018 0,00 0,00 113.706,63
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06800 OB - 2018OB04653 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 11092018
2018NS00089 10/09/2018 0,00 0,00 -113.706,63
PAGAMENTO (700214)
2018OB04714 11/09/2018 0,00 0,00 113.706,63
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO POR MOTIVO DE CONTA
2018GR00072 11/09/2018 0,00 0,00 -113.706,63
PAGAMENTO (700214)
2018OB04742 12/09/2018 0,00 0,00 146.989,38
PAGAMENTO (700214)
2018OB05143 05/10/2018 0,00 0,00 158.921,11
PAGAMENTO (700214)
2018OB05614 01/11/2018 0,00 0,00 143.911,87
PAGAMENTO (700214)
2018OB06427 11/12/2018 0,00 0,00 116.172,42
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL10930 31/12/2018 0,00 0,00 61.007,51
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545956)
2018NL10929 31/12/2018 0,00 0,00 -61.007,51

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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