Voltar

NOTA DE EMPENHO 2018NE00171

Favorecido

MICHELLY NEGREIROS DE SOUSA CHAVES
R$ 4.436,16
 

CPF/CNPJ:

00450581306

Emissão:

23/02/2018

Plano Interno:

LOCAIMOVEL

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

286/275/18

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Endereço:

RUA SAO JOAQUIM 197 CENTRO

Municipio:

DAVINOPOLIS

Estado:

MA

CEP:

65927000

Descrição

REF LIQUI DE ALUG MES 12/17/E/01/18

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00171 23/02/2018 1.200,00 4.436,16 4.436,16
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF LIQUI DE ALUG MES 12/17/E/01/18
2018NE00171 23/02/2018 1.200,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
2018NE00247 26/02/2018 550,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO P/ PG DE ALUGUEL
2018NE00975 05/04/2018 1.600,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO P ALUGUEL
2018NE00980 05/04/2018 1.100,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE00171
2018NE05646 31/12/2018 -13,84 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL00228 23/02/2018 0,00 1.100,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL00319 26/02/2018 0,00 550,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL01487 05/04/2018 0,00 550,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL03399 05/06/2018 0,00 559,04 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL03403 05/06/2018 0,00 559,04 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL04596 16/07/2018 0,00 559,04 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL05623 15/08/2018 0,00 559,04 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00187 23/02/2018 0,00 0,00 1.100,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00278 27/02/2018 0,00 0,00 550,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01308 06/04/2018 0,00 0,00 550,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB02641 05/06/2018 0,00 0,00 559,04
PAGAMENTO (700214)
2018OB02645 05/06/2018 0,00 0,00 559,04
PAGAMENTO (700214)
2018OB03553 16/07/2018 0,00 0,00 559,04
PAGAMENTO (700214)
2018OB04243 15/08/2018 0,00 0,00 559,04

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,