Voltar

NOTA DE EMPENHO 2018NE04139

Favorecido

CONSTRUTORA ARTEC S/A
R$ 114.028,98
 

CPF/CNPJ:

00086165000128

Emissão:

11/10/2018

Plano Interno:

MA-AP-RANIL

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

074/2018

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

Ampliação e Melhoria de Sistemas de Esgotamento Sanitário - Mais Saneamento

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

CONTRAPARTIDA DO CT-074/2014-PRJ SERVICOS DE IMPLANTACAO E AMPLIACAO DO SESNO MUNICIPIO DE SAO LUIS-MA LOTE I SISTEMA ANIL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE04139 11/10/2018 500.000,00 114.028,98 114.028,98
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRAPARTIDA DO CT-074/2014-PRJ SERVICOS DE IMPLANTACAO E AMPLIACAO DO SESNO MUNICIPIO DE SAO LUIS-MA LOTE I SISTEMA ANIL
2018NE04139 11/10/2018 500.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 04139/18
2018NE05561 31/12/2018 -385.971,02 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL07698 15/10/2018 0,00 34.076,76 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL08775 22/11/2018 0,00 79.952,22 0,00
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL09190 29/11/2018 0,00 0,00 74.755,32
PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018NL09191 29/11/2018 0,00 0,00 2.798,33
PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018NL09192 29/11/2018 0,00 0,00 2.398,57
PAGAMENTO (700214)
2018OB06510 12/12/2018 0,00 0,00 34.076,76

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,