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NOTA DE EMPENHO 2018NE00734

Favorecido

CONSTRUTORA ARTEC S/A
R$ 1.747.655,51
 

CPF/CNPJ:

00086165000128

Emissão:

21/03/2018

Plano Interno:

MA-AP-RBACA

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

480/2018

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

Ampliação e Melhoria de Sistemas de Esgotamento Sanitário - Mais Saneamento

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

CONTRA-PARTIDA E REAJUSTEDOS SERVICOS DE IMPLANTACAO E AMPLIACAO DO SES DE SAO LUIS-MA REF.CT-077/2014-PRJ LOTE IV

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00734 21/03/2018 1.000.000,00 1.747.655,51 1.747.655,51
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRA-PARTIDA E REAJUSTEDOS SERVICOS DE IMPLANTACAO E AMPLIACAO DO SES DE SAO LUIS-MA REF.CT-077/2014-PRJ LOTE IV
2018NE00734 21/03/2018 1.000.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00734 CONTRA-PARTIDA E REAJUSTE DOS SERVICOS IMPLANTACAO E AMPLIACAO DO SESSAO LUIS-MA BACANGA REF. CT-077/2014-PRJ LOTE IV
2018NE02855 23/07/2018 1.005.261,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 2018NE00734
2018NE05215 13/12/2018 -139.963,70 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 0734/18
2018NE06023 31/12/2018 -117.641,79 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515157)
2018NL03907 21/03/2018 0,00 -7.043,39 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515157)
2018NL10826 21/03/2018 0,00 -117.641,79 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL01266 03/04/2018 0,00 110.539,98 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL01267 03/04/2018 0,00 94.530,62 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL02417 30/04/2018 0,00 323.097,07 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL02763 14/05/2018 0,00 92.331,81 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL03858 18/06/2018 0,00 81.938,91 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL03862 18/06/2018 0,00 7.043,39 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL04079 21/06/2018 0,00 183.331,74 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL04500 12/07/2018 0,00 97.800,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL05201 06/08/2018 0,00 256.846,09 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL05693 16/08/2018 0,00 420.485,85 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL08240 05/11/2018 0,00 77.507,19 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL08776 22/11/2018 0,00 126.887,96 0,00
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL02034 18/04/2018 0,00 0,00 205.070,60
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (535314)
2018NL02112 20/04/2018 0,00 0,00 -205.070,60
PAGAMENTO (700214)
2018OB01775 20/04/2018 0,00 0,00 94.530,62
PAGAMENTO (700214)
2018OB01779 20/04/2018 0,00 0,00 110.539,98
PAGAMENTO (530302)
Descrição:
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2018NL02636 09/05/2018 0,00 0,00 7.264,74
PAGAMENTO (700214)
2018OB02488 24/05/2018 0,00 0,00 92.331,81
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL04476 11/07/2018 0,00 0,00 183.331,74
PAGAMENTO (700214)
2018OB03527 13/07/2018 0,00 0,00 81.938,91
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL04735 19/07/2018 0,00 0,00 91.443,08
PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018NL04736 19/07/2018 0,00 0,00 3.423,00
PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018NL04737 19/07/2018 0,00 0,00 2.934,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB04231 14/08/2018 0,00 0,00 256.846,09
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL05853 22/08/2018 0,00 0,00 393.154,27
PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018NL05854 22/08/2018 0,00 0,00 14.717,00
PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018NL05855 22/08/2018 0,00 0,00 12.614,58
PAGAMENTO (700214)
2018OB06027 21/11/2018 0,00 0,00 77.507,19
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL09193 29/11/2018 0,00 0,00 118.640,24
PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018NL09194 29/11/2018 0,00 0,00 4.441,08
PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018NL09195 29/11/2018 0,00 0,00 3.806,64
PAGAMENTO (540990)
Descrição:
2018NL10865 31/12/2018 0,00 0,00 198.190,54

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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