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NOTA DE EMPENHO 2018NE00517

Favorecido

AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA
R$ 8.000,00
 

CPF/CNPJ:

11828573000124

Emissão:

03/08/2018

Plano Interno:

EMERG0240

Função:

HABITACAO

Natureza de Despesa:

INDENIZACOES E RESTITUICOES

Processo:

171874/2018

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Minha Casa Meu Maranhão

Unidade Gestora:

Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U

Ação:

Habitação Urbana

Fonte:

ADICIONAL ICMS - FUMACOP

Descrição

REF.AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE BENS MOVEIS E OU MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA FAMILIAS EMSITUACAO DE EMERCENCIA QUE TIVERAM SUAS RESIDENCIAS PREJUDICADAS PELO EXCESSO DE CHUVA NO MUNICIPIODE TUNTUM-M

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00517 03/08/2018 8.000,00 8.000,00 8.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE BENS MOVEIS E OU MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA FAMILIAS EMSITUACAO DE EMERCENCIA QUE TIVERAM SUAS RESIDENCIAS PREJUDICADAS PELO EXCESSO DE CHUVA NO MUNICIPIODE TUNTUM-M
2018NE00517 03/08/2018 8.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510204)
2018NL01304 03/08/2018 0,00 8.000,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01129 17/10/2018 0,00 0,00 8.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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