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NOTA DE EMPENHO 2018NE00324

Favorecido

CANORTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
R$ 195.334,24
 

CPF/CNPJ:

11548870000116

Emissão:

24/05/2018

Plano Interno:

HAB-RURAL

Função:

HABITACAO

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

141199/2015

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Minha Casa Meu Maranhão

Unidade Gestora:

Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U

Ação:

Habitação Rural

Fonte:

ADICIONAL ICMS - FUMACOP

Descrição

REF. A COMPLEMENTO DE EMPRNHO DO CONTRATO 006/2016REF. A OBRAS DE CONTRUCAODE UNIDADES HABITACIONAISDO PHR-MAIS IDH NO MUNICIPIO DE BELAGUA CONF.PROC.141199/2018.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00324 24/05/2018 260.000,00 195.334,24 195.334,24
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A COMPLEMENTO DE EMPRNHO DO CONTRATO 006/2016REF. A OBRAS DE CONTRUCAODE UNIDADES HABITACIONAISDO PHR-MAIS IDH NO MUNICIPIO DE BELAGUA CONF.PROC.141199/2018.
2018NE00324 24/05/2018 260.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO SALDO DE EMPENHOPOR DETERMINACAO SECID E SEPLAN.
2018NE00847 31/12/2018 -64.665,76 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515157)
2018NL00870 24/05/2018 0,00 -254.215,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL00819 28/05/2018 0,00 254.215,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL00872 05/06/2018 0,00 153.372,07 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL02035 26/10/2018 0,00 20.666,01 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL02061 31/10/2018 0,00 21.296,16 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00521 18/06/2018 0,00 0,00 8.389,10
PAGAMENTO (700214)
2018OB00520 18/06/2018 0,00 0,00 141.159,75
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 01612545000111 - PREF MUN DE BELAGUA
2018OB00522 18/06/2018 0,00 0,00 3.823,22
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB01170 30/10/2018 0,00 0,00 681,98
PAGAMENTO (700214)
2018OB01169 30/10/2018 0,00 0,00 19.674,04
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 01612545000111 - PREF MUN DE BELAGUA
2018OB01171 30/10/2018 0,00 0,00 309,99
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB01325 22/11/2018 0,00 0,00 715,63
PAGAMENTO (700214)
2018OB01324 22/11/2018 0,00 0,00 20.255,25
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 01612545000111 - PREF MUN DE BELAGUA
2018OB01326 22/11/2018 0,00 0,00 325,28

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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