CPF/CNPJ:
33146648000120
Emissão:
24/05/2018
Plano Interno:
GESTACIVIS
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
SERVICOS DE CONSULTORIA
Processo:
234655/16
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.084/17; APOIO TECNICO AS SECRETARIAS ADJUNTAS DA SINFRA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE01381 | 24/05/2018 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.084/17; APOIO TECNICO AS SECRETARIAS ADJUNTAS DA SINFRA.
|
2018NE01381 | 24/05/2018 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510084)
|
2018NL03291 | 25/05/2018 | 0,00 | 615.956,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510084)
|
2018NL05939 | 24/08/2018 | 0,00 | 384.043,20 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03658 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 615.956,80 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04694 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 369.406,53 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL07479 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.636,67 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL07626 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -14.636,67 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL07628 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.636,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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