Voltar

NOTA DE EMPENHO 2018NE03681

Favorecido

ENGETECH CONSTRUTORA LTDA EPP
R$ 1.110.851,28
 

CPF/CNPJ:

11109254000169

Emissão:

11/12/2018

Plano Interno:

OBRASCIVIS

Função:

URBANISMO

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

206433/18

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Construção e Melhoramento de Prédios Públicos

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

PRORROGACAO DO CONTRATO 017/15; REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES OPERACIONAISNO ESTADO DO MA-CAPITAL EINTERIOR.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE03681 11/12/2018 1.697.395,00 1.110.851,28 88.834,40
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRORROGACAO DO CONTRATO 017/15; REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES OPERACIONAISNO ESTADO DO MA-CAPITAL EINTERIOR.
2018NE03681 11/12/2018 1.697.395,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE. PRORROG.CT. 017/15 REF. SERV. DE ENG. MANUT.PRED.PREV. E CORRET. CAPITAL EINTERIOR DO MA.
2018NE03909 31/12/2018 -586.543,72 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL10057 31/12/2018 0,00 152.786,63 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL10058 31/12/2018 0,00 258.376,94 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL10061 31/12/2018 0,00 215.892,56 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL10062 31/12/2018 0,00 148.594,42 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL10065 31/12/2018 0,00 335.200,73 0,00
PAGAMENTO (540990)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL10104 31/12/2018 0,00 0,00 88.834,40

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,