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NOTA DE EMPENHO 2018NE00683

Favorecido

CONSTRUTORA PENIEL IND. E COM. LTDA.
R$ 1.000.000,00
 

CPF/CNPJ:

06118323000160

Emissão:

22/03/2018

Plano Interno:

OBRASCIVIS

Função:

URBANISMO

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

204428/17

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Construção e Melhoramento de Prédios Públicos

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.015/15; REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES OPERACIONAISNO ESTADO DO MA-CAPITAL EINTERIOR.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00683 22/03/2018 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.015/15; REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES OPERACIONAISNO ESTADO DO MA-CAPITAL EINTERIOR.
2018NE00683 22/03/2018 1.000.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL06330 06/09/2018 0,00 181.138,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL07313 03/10/2018 0,00 480.574,02 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL07801 23/10/2018 0,00 225.407,74 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL09340 07/12/2018 0,00 112.879,84 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB04677 01/10/2018 0,00 0,00 36.400,92
PAGAMENTO (700214)
2018OB04676 01/10/2018 0,00 0,00 144.737,48
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB05367 13/11/2018 0,00 0,00 31.717,88
PAGAMENTO (700214)
2018OB05366 13/11/2018 0,00 0,00 448.856,14
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB05480 22/11/2018 0,00 0,00 14.876,91
PAGAMENTO (700214)
2018OB05479 22/11/2018 0,00 0,00 210.530,83
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB06148 28/12/2018 0,00 0,00 12.034,26
PAGAMENTO (700214)
2018OB06147 28/12/2018 0,00 0,00 100.845,58

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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