CPF/CNPJ:
06118323000160
Emissão:
22/03/2018
Plano Interno:
OBRASCIVIS
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
204428/17
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Construção e Melhoramento de Prédios Públicos
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.015/15; REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES OPERACIONAISNO ESTADO DO MA-CAPITAL EINTERIOR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00683 | 22/03/2018 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.015/15; REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES OPERACIONAISNO ESTADO DO MA-CAPITAL EINTERIOR.
|
2018NE00683 | 22/03/2018 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL06330 | 06/09/2018 | 0,00 | 181.138,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL07313 | 03/10/2018 | 0,00 | 480.574,02 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL07801 | 23/10/2018 | 0,00 | 225.407,74 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL09340 | 07/12/2018 | 0,00 | 112.879,84 | 0,00 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04677 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 36.400,92 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04676 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 144.737,48 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05367 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 31.717,88 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05366 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 448.856,14 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05480 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.876,91 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05479 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 210.530,83 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB06148 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.034,26 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB06147 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 100.845,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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