CPF/CNPJ:
11548870000116
Emissão:
15/08/2018
Plano Interno:
INFRAEQURB1
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
139593/2018
Processo Licitatório:
TOMADA DE PREÇO
Programa:
Desenvolvimento Urbano e Regional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Infraestrutura e Equipamentos Urbanos
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO MERCADO DA MACAUBA,LOCALIZADO NA RUA CAMINHODA BOIADA,CENTRO-SAO LUIS-MA CONF.TOMADA DE PRECO006/2018 PROC.139593/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00574 | 15/08/2018 | 207.051,70 | 172.709,34 | 112.791,01 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO MERCADO DA MACAUBA,LOCALIZADO NA RUA CAMINHODA BOIADA,CENTRO-SAO LUIS-MA CONF.TOMADA DE PRECO006/2018 PROC.139593/2018.
|
2018NE00574 | 15/08/2018 | 207.051,70 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE EMPENHO CONFORME ORIENTACAO DA SEPLAN
|
2018NE00889 | 31/12/2018 | -34.342,36 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL02288 | 30/11/2018 | 0,00 | 109.769,92 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL02477 | 19/12/2018 | 0,00 | 62.939,42 | 0,00 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01469 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.622,41 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01468 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 104.500,97 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01470 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.646,54 |
PAGAMENTO (540990)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02583 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.021,09 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,