CPF/CNPJ:
10407743000134
Emissão:
07/02/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
77542/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO 03/2015,EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECID CONF.PROC.77542/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00009 | 07/02/2018 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO 03/2015,EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECID CONF.PROC.77542/2017.
|
2018NE00009 | 07/02/2018 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL00202 | 12/03/2018 | 0,00 | 846,12 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL00240 | 16/03/2018 | 0,00 | 353,88 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00162 | 21/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 813,81 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00163 | 21/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 32,31 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00203 | 23/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 353,88 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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