CPF/CNPJ:
08828429000183
Emissão:
25/10/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
196514/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 047/16,OBJETIVO,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS ADESIVADOS,COM MOTORISTA,COM KM LIVRE,CONTENDO DIARIAS,HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA DESLOCAMENTO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00705 | 25/10/2018 | 104.000,00 | 104.000,00 | 47.354,86 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 047/16,OBJETIVO,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS ADESIVADOS,COM MOTORISTA,COM KM LIVRE,CONTENDO DIARIAS,HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA DESLOCAMENTO
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2018NE00705 | 25/10/2018 | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL02015 | 25/10/2018 | 0,00 | 43.315,01 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL02018 | 25/10/2018 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL02256 | 23/11/2018 | 0,00 | 48.979,99 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL02290 | 30/11/2018 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL02441 | 14/12/2018 | 0,00 | 3.405,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB01314 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 43.315,01 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB01319 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 |
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02587 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 339,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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