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NOTA DE EMPENHO 2018NE00457

Favorecido

CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI
R$ 110.000,00
 

CPF/CNPJ:

06019070000178

Emissão:

13/07/2018

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

URBANISMO

Natureza de Despesa:

LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Processo:

277062/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

REF.COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO 053/2016,EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL,OSTENSIVA,ARMADAE DESARMADA DIURNA E NOTURNA REF.AO PROC.277062/2017.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00457 13/07/2018 110.000,00 110.000,00 110.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO 053/2016,EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL,OSTENSIVA,ARMADAE DESARMADA DIURNA E NOTURNA REF.AO PROC.277062/2017.
2018NE00457 13/07/2018 110.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2018NL01268 26/07/2018 0,00 103.433,63 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2018NL02218 21/11/2018 0,00 6.566,37 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00973 12/09/2018 0,00 0,00 11.392,21
PAGAMENTO (700214)
2018OB00971 12/09/2018 0,00 0,00 85.827,48
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00974 12/09/2018 0,00 0,00 5.178,28
PAGAMENTO (700214)
2018OB01332 22/11/2018 0,00 0,00 6.566,37
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL02573 31/12/2018 0,00 0,00 1.035,66

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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