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NOTA DE EMPENHO 2018NE00299

Favorecido

M L MUNIZ-ME
R$ 10.000,00
 

CPF/CNPJ:

04398637000139

Emissão:

15/05/2018

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

URBANISMO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

56005/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

REF.A COMPLEMENTO DE EMPENHO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE INSTALACAO,DESISTALACAO,MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO ACJ (JANELA) E SPLIT,INCLUIDO FOR

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00299 15/05/2018 10.000,00 10.000,00 10.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A COMPLEMENTO DE EMPENHO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE INSTALACAO,DESISTALACAO,MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO ACJ (JANELA) E SPLIT,INCLUIDO FOR
2018NE00299 15/05/2018 10.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00905 08/06/2018 0,00 3.083,30 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01237 23/07/2018 0,00 3.816,66 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01604 31/08/2018 0,00 3.100,04 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00578 05/07/2018 0,00 0,00 3.083,30
PAGAMENTO (700214)
2018OB00840 22/08/2018 0,00 0,00 3.744,40
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00841 22/08/2018 0,00 0,00 72,26
PAGAMENTO (700214)
2018OB00909 04/09/2018 0,00 0,00 3.100,04

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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