Voltar

NOTA DE EMPENHO 2018NE00257

Favorecido

M L MUNIZ-ME
R$ 5.000,00
 

CPF/CNPJ:

04398637000139

Emissão:

23/04/2018

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

URBANISMO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

56008/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

REF.A RENOVACAO DO CONTRATO 007/2017 DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE INSTALACAO,DESISTALACAO, MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO ACJ(JANELA)E EPLIT,INCLUI

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00257 23/04/2018 5.000,00 5.000,00 5.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A RENOVACAO DO CONTRATO 007/2017 DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE INSTALACAO,DESISTALACAO, MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO ACJ(JANELA)E EPLIT,INCLUI
2018NE00257 23/04/2018 5.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00600 10/05/2018 0,00 1.499,98 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00770 25/05/2018 0,00 2.416,66 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00906 08/06/2018 0,00 1.083,36 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00374 14/05/2018 0,00 0,00 1.499,98
PAGAMENTO (700214)
2018OB00470 04/06/2018 0,00 0,00 2.358,18
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00471 04/06/2018 0,00 0,00 58,48
PAGAMENTO (700214)
2018OB00579 05/07/2018 0,00 0,00 1.024,88
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00580 05/07/2018 0,00 0,00 58,48

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,