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NOTA DE EMPENHO 2018NE00075

Favorecido

JORGE CARLOS ARAUJO DE ARAUJO
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

01117218309

Emissão:

05/03/2018

Plano Interno:

GESTMETROP

Função:

URBANISMO

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

52225/2018

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Reestruturação e Desenvolvimento das Regiões Metropolitanas

Unidade Gestora:

Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA PROJETADA 234 COND.VILAGE 1 CASA 21 COHAMA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65073383

Descrição

REF.A CONCESSAO DE OITO DIARIAS QUE SE DESLOCARA AOS MUNIC.DE ALCANTARA,AXIXA,BACABEIRA,C.GRANDE,ICATU.MORROS,P.JUSCELINO,SANTA RITA E ROSARIO NO PERIOD DE 05 A 14/03/18,COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DEOFICINA DE

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00075 05/03/2018 1.224,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A CONCESSAO DE OITO DIARIAS QUE SE DESLOCARA AOS MUNIC.DE ALCANTARA,AXIXA,BACABEIRA,C.GRANDE,ICATU.MORROS,P.JUSCELINO,SANTA RITA E ROSARIO NO PERIOD DE 05 A 14/03/18,COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DEOFICINA DE
2018NE00075 05/03/2018 1.224,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: REF.A ANULACAO DO EMPENHO2018NE00075 PROC.52225/2018.
2018NE00091 09/03/2018 -1.224,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2018NL00180 05/03/2018 0,00 -1.224,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2018NL00131 05/03/2018 0,00 1.224,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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