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NOTA DE EMPENHO 2018NE00013

Favorecido

SEBASTIAO PEREIRA FERREIRA JUNIOR
R$ 261.215,00
 

CPF/CNPJ:

00938996000180

Emissão:

07/02/2018

Plano Interno:

INFRAEQURB

Função:

URBANISMO

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

239692/2016

Processo Licitatório:

TOMADA DE PREÇO

Programa:

Desenvolvimento Urbano e Regional

Unidade Gestora:

Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U

Ação:

Infraestrutura e Equipamentos Urbanos

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

REF.A COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO 054/2016,EMPRESA ESPECIALIZADA NACONCLUSAO DAS OBRAS DE REQUALIFICACAO DA PRACA ODORICO MENDES LOCALIZADA NARUA RIO BRANCO CONF.PROC.239692/2016.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00013 07/02/2018 261.215,00 261.215,00 220.286,86
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO 054/2016,EMPRESA ESPECIALIZADA NACONCLUSAO DAS OBRAS DE REQUALIFICACAO DA PRACA ODORICO MENDES LOCALIZADA NARUA RIO BRANCO CONF.PROC.239692/2016.
2018NE00013 07/02/2018 261.215,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL00023 08/02/2018 0,00 202.372,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL01635 06/09/2018 0,00 58.842,80 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00097 09/03/2018 0,00 0,00 8.170,84
PAGAMENTO (700214)
2018OB00096 09/03/2018 0,00 0,00 190.487,34
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00098 09/03/2018 0,00 0,00 3.714,02
PAGAMENTO (540990)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL02597 31/12/2018 0,00 0,00 17.914,66

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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