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NOTA DE EMPENHO 2018NE00605

Favorecido

KARLA KEISSAN DA SILVA SOARES
R$ 977,76
 

CPF/CNPJ:

78095603368

Emissão:

19/02/2018

Plano Interno:

MANUTPRISAO

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

37874/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Administração Peniten

Ação:

Manutenção das Unidades Prisionais

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA 72 QD 62 CASA 03 CONJ.VINHAIS 236 6620

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

EMPENHO REF. ADIANTAMENTOPARA CUST. DESP. PARA MATDE CONSUMO, DONF, RA 13.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00605 19/02/2018 1.000,00 977,76 977,76
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. ADIANTAMENTOPARA CUST. DESP. PARA MATDE CONSUMO, DONF, RA 13.
2018NE00605 19/02/2018 1.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO DA CA-13 DO PROCESSO N.141231/18
2018NE05393 28/06/2018 -22,24 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515019)
2018NL06459 19/02/2018 0,00 -22,24 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2018NL00658 19/02/2018 0,00 1.000,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 13127340000120 - SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA
2018OB00613 19/02/2018 0,00 0,00 1.000,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2018NL06458 28/06/2018 0,00 0,00 977,76
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2018NL06458 28/06/2018 0,00 0,00 -977,76
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705020)
Descrição: ESTRONO DA OB00613
2018GR00072 28/06/2018 0,00 0,00 -22,24

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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