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NOTA DE EMPENHO 2018NE05408

Favorecido

CAP PROTENSAO E CONSTRUCOES LTDA -EPP
R$ 145.823,03
 

CPF/CNPJ:

09624532000174

Emissão:

03/07/2018

Plano Interno:

MANUTPRISAO

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

126476/18

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Administração Peniten

Ação:

Manutenção das Unidades Prisionais

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

REFERENTE AOS SERVICOS DEMANUTENCAO. MEDICAO DEUSO DE EQUIPAMENTO DELIMPEZA DE FOSSA NAS UPRSDE CODO,COLINAS,PEDREIRASCAXIAS, VIANA E B. DE GRAJAU, ABASTECIMENTO DEAGUA NA UPR DE SANTA INESREV.DE COBE

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE05408 03/07/2018 145.823,03 145.823,03 145.823,03
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AOS SERVICOS DEMANUTENCAO. MEDICAO DEUSO DE EQUIPAMENTO DELIMPEZA DE FOSSA NAS UPRSDE CODO,COLINAS,PEDREIRASCAXIAS, VIANA E B. DE GRAJAU, ABASTECIMENTO DEAGUA NA UPR DE SANTA INESREV.DE COBE
2018NE05408 03/07/2018 145.823,03 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL06488 03/07/2018 0,00 145.823,03 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB07608 31/08/2018 0,00 0,00 123.538,08
PAGAMENTO (700214)
2018OB11468 27/11/2018 0,00 0,00 1.698,93
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06477822000144 - PREF MUN DE BARAO DE GRAJAU
2018OB11461 27/11/2018 0,00 0,00 39,36
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06082820000156 - PREF MUN DE CAXIAS MA
2018OB11462 27/11/2018 0,00 0,00 257,64
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06439988000176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
2018OB11463 27/11/2018 0,00 0,00 66,20
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06115307000114 - PREF MUN DE TIMON
2018OB11464 27/11/2018 0,00 0,00 1.723,09
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB11465 27/11/2018 0,00 0,00 211,84
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06184253000149 - PREF MUN DE PEDREIRAS
2018OB11466 27/11/2018 0,00 0,00 271,96
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06198949000124 - PREF MUN DE SANTA INES
2018OB11467 27/11/2018 0,00 0,00 102,63
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 06477822000144 - PREF MUN DE BARAO DE GRAJAU
2018NL15843 31/12/2018 0,00 0,00 17.913,30

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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