CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
24/10/2018
Plano Interno:
MANUTPRISAO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
218775/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE AOS SERVICOS DEVIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, PRESTADOSNO MES DE AGOSTO/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE09374 | 24/10/2018 | 110.045,20 | 110.045,20 | 110.045,20 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AOS SERVICOS DEVIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, PRESTADOSNO MES DE AGOSTO/2018.
|
2018NE09374 | 24/10/2018 | 110.045,20 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL11141 | 24/10/2018 | 0,00 | 110.045,20 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11845 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 86.220,42 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB11939 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.100,45 |
PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB11937 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.117,10 |
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
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2018NL15881 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.607,23 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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