CPF/CNPJ:
01838199000194
Emissão:
02/04/2018
Plano Interno:
MANUTPRISAO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
61176/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTO PRE PREPARADO COMPOSICAO I REFEICAO, COMPOSICAO II ARROZ, CARNE E SALADA, EM EMBALAGEM DE ALUMINIO COM 3 DIVISORIAS TIPO QUEN
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE02026 | 02/04/2018 | 177.445,55 | 177.445,55 | 177.445,55 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTO PRE PREPARADO COMPOSICAO I REFEICAO, COMPOSICAO II ARROZ, CARNE E SALADA, EM EMBALAGEM DE ALUMINIO COM 3 DIVISORIAS TIPO QUEN
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2018NE02026 | 02/04/2018 | 177.445,55 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
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2018NL02352 | 03/04/2018 | 0,00 | 23.358,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
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2018NL02352 | 03/04/2018 | 0,00 | 67.313,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
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2018NL02352 | 03/04/2018 | 0,00 | 62.300,70 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
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2018NL02352 | 03/04/2018 | 0,00 | 24.472,95 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB02323 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 177.445,55 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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