CPF/CNPJ:
75188139391
Emissão:
01/03/2018
Plano Interno:
ATENDMOVEL
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
49040/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
SAO LUIS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REF. PAGAMENTO DE DIARIASPARA PRESTAR SERVICO NA EMISSAO DA DOCUMENTACAO BASICA AOS CIDADAOS, NA FUNCAO DE ATENDENTE DE BALCAO NA UNIDADE DO VIVA PROCON NO MUNICIPIO DE TURIACU-MA, PERIODO DE 05A 09 DE MAR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00205 | 01/03/2018 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. PAGAMENTO DE DIARIASPARA PRESTAR SERVICO NA EMISSAO DA DOCUMENTACAO BASICA AOS CIDADAOS, NA FUNCAO DE ATENDENTE DE BALCAO NA UNIDADE DO VIVA PROCON NO MUNICIPIO DE TURIACU-MA, PERIODO DE 05A 09 DE MAR
|
2018NE00205 | 01/03/2018 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 205 REFERENTE 5 DIARIAS PARA CURURUPU
|
2018NE00256 | 07/03/2018 | -765,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL00440 | 01/03/2018 | 0,00 | -765,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL00319 | 01/03/2018 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2018OB00440 | 02/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANC DA OB 440
|
2018GR00004 | 02/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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