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NOTA DE EMPENHO 2018NE01499

Favorecido

JOSENIEL FERREIRA SODRE
R$ 306,00
 

CPF/CNPJ:

70859884368

Emissão:

26/09/2018

Plano Interno:

ATENDMOVEL

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

43332/2018

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor

Unidade Gestora:

Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C

Ação:

Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA CEARA N. 15 MONTE CASTELO

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

REF. PAGAMENTO DE DIARIASPARA SERVICOS DE INSTALACAO E MONTAGEM DA ANTENA VSAT NA NOVA UNIDADE VIVAPROCON NO TERMINAL CUJUPEMUNICIPIO DE ALCANTARA-MA 28 A 29 DE SETEMBRO DE 2018.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01499 26/09/2018 306,00 306,00 306,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. PAGAMENTO DE DIARIASPARA SERVICOS DE INSTALACAO E MONTAGEM DA ANTENA VSAT NA NOVA UNIDADE VIVAPROCON NO TERMINAL CUJUPEMUNICIPIO DE ALCANTARA-MA 28 A 29 DE SETEMBRO DE 2018.
2018NE01499 26/09/2018 306,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2018NL02831 26/09/2018 0,00 306,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB03041 26/09/2018 0,00 0,00 306,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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