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NOTA DE EMPENHO 2018NE00948

Favorecido

GLACIMAR DA PENHA DE JESUS
R$ 1.683,00
 

CPF/CNPJ:

25417657387

Emissão:

07/06/2018

Plano Interno:

ATENDMOVEL

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

135755/2018

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor

Unidade Gestora:

Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C

Ação:

Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA 13, N.38, UNIDADE 201, CIDADE OPERARIA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

REF. PAGAMENTO DE DIARIASPARA REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL, TREINAMENTO NO SIAGEM, CONFERENCIA E TOMBAMENTO NO VIVA/PROCON NOS MUNICIPIOS DE VIANA, SAO BENTO, PINHEIRO, CURURUPU, GODOFREDO VIANA,SANTA LUZIA DO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00948 07/06/2018 1.683,00 1.683,00 1.683,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. PAGAMENTO DE DIARIASPARA REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL, TREINAMENTO NO SIAGEM, CONFERENCIA E TOMBAMENTO NO VIVA/PROCON NOS MUNICIPIOS DE VIANA, SAO BENTO, PINHEIRO, CURURUPU, GODOFREDO VIANA,SANTA LUZIA DO
2018NE00948 07/06/2018 1.683,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2018NL01494 07/06/2018 0,00 1.683,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB01687 07/06/2018 0,00 0,00 1.683,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: CANC DA OB 1687
2018GR00036 11/06/2018 0,00 0,00 -1.683,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB01846 12/06/2018 0,00 0,00 1.683,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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