CPF/CNPJ:
05773311321
Emissão:
13/04/2018
Plano Interno:
ATENDMOVEL
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
89845/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
SAO LUIS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REF.PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PRESTAR O SERVICO DEEMISSAO DE DOCUMENTACAO BASICA AOS CIDADAOS NO MUNICIPIO DE PASSAGEM FRAN-CA-MA, NA UNIDADE DO PRO-CON MOVEL NA FUNCAO DE ATENDENTE DE RECEPCAO PE-RIODO DE 16
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00582 | 13/04/2018 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PRESTAR O SERVICO DEEMISSAO DE DOCUMENTACAO BASICA AOS CIDADAOS NO MUNICIPIO DE PASSAGEM FRAN-CA-MA, NA UNIDADE DO PRO-CON MOVEL NA FUNCAO DE ATENDENTE DE RECEPCAO PE-RIODO DE 16
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2018NE00582 | 13/04/2018 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2018NL00841 | 13/04/2018 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2018OB01086 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANC DA OB 1086
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2018GR00016 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -765,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2018OB01252 | 23/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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