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NOTA DE EMPENHO 2018NE00643

Favorecido

TECHNOCOPY EQUIP. SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA
R$ 32.432,17
 

CPF/CNPJ:

05060367000114

Emissão:

02/05/2018

Plano Interno:

GESTPROG

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

68423/18

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor

Unidade Gestora:

Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

REFERENTE PRORROGACAO DE PRAZO CONTRATO 06/16 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO E COPIADORAS DIGITAIS 19 DIAS DE MAIO E MES DE JUN/18

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00643 02/05/2018 6.970,10 28.164,78 15.362,61
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PRORROGACAO DE PRAZO CONTRATO 06/16 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO E COPIADORAS DIGITAIS 19 DIAS DE MAIO E MES DE JUN/18
2018NE00643 02/05/2018 6.970,10 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 643 LOCACAO DA MAQUI NA FOTOCOPIADOA JUL/18
2018NE01249 25/07/2018 4.267,39 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 643 LOCACAO MAQUINA XEROX MES DE JUL/18
2018NE01386 20/08/2018 4.267,39 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 643 SERVICO LOCACAO DE IMPRESSORA E COPIADORADIGITAIS SET/18
2018NE01513 27/09/2018 4.267,39 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 643 LOCACAO MAQUINA XEROX OUT/18
2018NE01606 25/10/2018 4.267,39 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 643 PRESTACAO SERVICODE LOCACAO DE IMPRESSORA E COPIADORA NOVEMBRO E DEZEMBRO/18
2018NE01712 16/11/2018 8.534,78 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DA NE 643
2018NE01938 31/12/2018 -142,27 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2018NL01730 02/05/2018 0,00 -2.506,44 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01729 19/06/2018 0,00 2.506,44 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01731 19/06/2018 0,00 2.560,44 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02116 16/07/2018 0,00 4.267,39 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02444 10/08/2018 0,00 4.267,39 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02774 18/09/2018 0,00 4.267,39 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02917 15/10/2018 0,00 4.267,39 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL03307 27/11/2018 0,00 4.267,39 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL03503 19/12/2018 0,00 4.267,39 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB02433 24/07/2018 0,00 0,00 2.560,44
PAGAMENTO (700214)
2018OB03110 05/10/2018 0,00 0,00 4.267,39
PAGAMENTO (700214)
2018OB03229 16/10/2018 0,00 0,00 4.267,39
PAGAMENTO (700214)
2018OB04020 28/12/2018 0,00 0,00 4.267,39

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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