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NOTA DE EMPENHO 2018NE00418

Favorecido

SOLANGE BARBOSA DE ARAUJO
R$ 306,00
 

CPF/CNPJ:

02925180302

Emissão:

22/03/2018

Plano Interno:

ATENDMOVEL

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

58084/2018

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor

Unidade Gestora:

Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C

Ação:

Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

QUADRA 02, BLOCO 10, APTO 304, CONDIPEM ANGELIM, ANGELIM

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65063030

Descrição

REF. PAGAMENTO DE DIARIASPARA ACOMPANHAR AS INAU- GURACAO DAS UNIDADES DO VIVA PROCON NOS MUNICIPI-OS DE COELHO NETO E ZE DOCA, PERIODO DE 23 A 25 DEMARCO DE 2018

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00418 22/03/2018 459,00 306,00 306,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. PAGAMENTO DE DIARIASPARA ACOMPANHAR AS INAU- GURACAO DAS UNIDADES DO VIVA PROCON NOS MUNICIPI-OS DE COELHO NETO E ZE DOCA, PERIODO DE 23 A 25 DEMARCO DE 2018
2018NE00418 22/03/2018 459,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE UMA DIA RIA PARA COELHO NETO E ZEDOCA
2018NE00436 27/03/2018 -153,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2018NL00666 22/03/2018 0,00 -153,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2018NL00649 22/03/2018 0,00 459,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB00679 22/03/2018 0,00 0,00 459,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: CANC DE UMA DIARIA
2018GR00007 27/03/2018 0,00 0,00 -153,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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