CPF/CNPJ:
02925180302
Emissão:
22/03/2018
Plano Interno:
ATENDMOVEL
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
58084/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
QUADRA 02, BLOCO 10, APTO 304, CONDIPEM ANGELIM, ANGELIM
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65063030
REF. PAGAMENTO DE DIARIASPARA ACOMPANHAR AS INAU- GURACAO DAS UNIDADES DO VIVA PROCON NOS MUNICIPI-OS DE COELHO NETO E ZE DOCA, PERIODO DE 23 A 25 DEMARCO DE 2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00418 | 22/03/2018 | 459,00 | 306,00 | 306,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. PAGAMENTO DE DIARIASPARA ACOMPANHAR AS INAU- GURACAO DAS UNIDADES DO VIVA PROCON NOS MUNICIPI-OS DE COELHO NETO E ZE DOCA, PERIODO DE 23 A 25 DEMARCO DE 2018
|
2018NE00418 | 22/03/2018 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE UMA DIA RIA PARA COELHO NETO E ZEDOCA
|
2018NE00436 | 27/03/2018 | -153,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL00666 | 22/03/2018 | 0,00 | -153,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL00649 | 22/03/2018 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00679 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANC DE UMA DIARIA
|
2018GR00007 | 27/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -153,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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