CPF/CNPJ:
21578673000101
Emissão:
02/05/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
80352/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Mulher
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIAARMADA, CONF.CONTRATO N. 08/2017 E PREGAO PRESENCIAL N.05/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00209 | 02/05/2018 | 35.747,49 | 35.747,49 | 35.747,49 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIAARMADA, CONF.CONTRATO N. 08/2017 E PREGAO PRESENCIAL N.05/2017.
|
2018NE00209 | 02/05/2018 | 35.747,49 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2018NL00395 | 02/05/2018 | 0,00 | -14.895,83 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2018NL00781 | 02/05/2018 | 0,00 | -2.977,92 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00305 | 24/05/2018 | 0,00 | 14.895,83 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00392 | 18/06/2018 | 0,00 | 14.895,83 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00396 | 19/06/2018 | 0,00 | 14.895,83 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00773 | 06/09/2018 | 0,00 | 2.977,91 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00780 | 11/09/2018 | 0,00 | 2.977,92 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00782 | 11/09/2018 | 0,00 | 2.977,92 | 0,00 |
PAGAMENTO (700213)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB00236 | 25/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.638,54 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00235 | 25/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.257,29 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00320 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.895,83 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00480 | 06/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.977,91 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00490 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.977,92 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,