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NOTA DE EMPENHO 2018NE00632

Favorecido

VELEIROS MAR HOTEL EIRELI
R$ 5.670,00
 

CPF/CNPJ:

11501067000126

Emissão:

19/11/2018

Plano Interno:

CEMULHER

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Processo:

0240834/2017

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão de Políticas para as Mulheres

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Mulher

Ação:

Fortalecimento da Gestão do Conselho Estadual da Mulher

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMPENHO REF. A DESPESA DEEXERCICIO ANTERIOR REFEFERENTE A SERVICO DE HOTELARIA NO PERIODO DE 26 A 28SETEMBRO DE 2017,CONFORMEPROCESSO N 240834/2017.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00632 19/11/2018 5.670,00 5.670,00 5.670,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A DESPESA DEEXERCICIO ANTERIOR REFEFERENTE A SERVICO DE HOTELARIA NO PERIODO DE 26 A 28SETEMBRO DE 2017,CONFORMEPROCESSO N 240834/2017.
2018NE00632 19/11/2018 5.670,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2018NL01264 21/11/2018 0,00 5.670,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00714 04/12/2018 0,00 0,00 5.430,16
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00715 04/12/2018 0,00 0,00 239,84

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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