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NOTA DE EMPENHO 2018NE00063

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 34.000,00
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

01/03/2018

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

157180/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Mulher

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS, TIPO COMUM

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00063 01/03/2018 34.000,00 34.000,00 34.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS, TIPO COMUM
2018NE00063 01/03/2018 34.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00114 22/03/2018 0,00 2.400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00175 19/04/2018 0,00 2.752,69 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00263 15/05/2018 0,00 3.854,88 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00398 19/06/2018 0,00 3.764,57 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00406 21/06/2018 0,00 6.205,66 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00809 14/09/2018 0,00 6.581,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00821 17/09/2018 0,00 6.137,81 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL01045 26/10/2018 0,00 2.302,49 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00103 09/04/2018 0,00 0,00 2.400,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00174 15/05/2018 0,00 0,00 2.752,69
PAGAMENTO (700214)
2018OB00176 15/05/2018 0,00 0,00 3.854,88
PAGAMENTO (700214)
2018OB00307 27/06/2018 0,00 0,00 3.764,57
PAGAMENTO (700214)
2018OB00313 27/06/2018 0,00 0,00 6.205,66
PAGAMENTO (700214)
2018OB00500 19/09/2018 0,00 0,00 6.581,90
PAGAMENTO (700214)
2018OB00505 19/09/2018 0,00 0,00 6.137,81
PAGAMENTO (700214)
2018OB00614 09/11/2018 0,00 0,00 2.302,49

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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