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NOTA DE EMPENHO 2018NE00698

Favorecido

G M GARCEZ SILVA
R$ 25.566,64
 

CPF/CNPJ:

01414525000136

Emissão:

01/11/2018

Plano Interno:

CASAMULHERB

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

50120/2016

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Promoção da Igualdade de Gênero e Garantia dos Direitos das

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Mulher

Ação:

Fortalecimento da Rede de Serviços de Atendimento às Mulheres

Fonte:

CONV.N. 823611/15-SPM/PR (013/15-SPM/PR

Descrição

EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS DO CONTRATO 29/16, CUJO OBJETO E A PRES0TACAO DE SERVICOS DE COORDENACAO DE SIST. E ESP.EMREDE PARA A CASA DA MULHER BRASILEIRA DE SAO LUIS, CONF. CONV.823611/2015.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00698 01/11/2018 25.566,64 25.566,64 25.566,64
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS DO CONTRATO 29/16, CUJO OBJETO E A PRES0TACAO DE SERVICOS DE COORDENACAO DE SIST. E ESP.EMREDE PARA A CASA DA MULHER BRASILEIRA DE SAO LUIS, CONF. CONV.823611/2015.
2018NE00698 01/11/2018 25.566,64 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01177 21/11/2018 0,00 12.783,32 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01377 19/12/2018 0,00 12.783,32 0,00
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL01179 21/11/2018 0,00 0,00 12.527,65
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00692 29/11/2018 0,00 0,00 255,67
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL01484 27/12/2018 0,00 0,00 12.526,38
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL01586 31/12/2018 0,00 0,00 256,94

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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