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NOTA DE EMPENHO 2018NE00697

Favorecido

FRANCINETE SANTOS BRAGA
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

80064671372

Emissão:

15/03/2018

Plano Interno:

ARTICULACAO

Função:

CULTURA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

53009/18

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Cultura

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AV.GERONIMO DE ALBUQUERQUE S/N. CALHAU

Municipio:

PEDREIRAS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIARIAS PARAA CONSELHEIRA ACIMA QUEIRA A CAROLINA/MA, PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIAOORDINARIA NO PERIODO DE21 A 23/03/2018. PORTARIA 118/2018.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00697 15/03/2018 459,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIARIAS PARAA CONSELHEIRA ACIMA QUEIRA A CAROLINA/MA, PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIAOORDINARIA NO PERIODO DE21 A 23/03/2018. PORTARIA 118/2018.
2018NE00697 15/03/2018 459,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAEM VIRTUDE DA DEVOLUCAODO CREDITO PELA NAO REALIZACAO DA VIAGEM, CONFORMEEXTRATO BANCARIO EM ANEXO
2018NE01978 02/08/2018 -459,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2018NL02971 15/03/2018 0,00 -459,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2018NL00675 15/03/2018 0,00 459,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB00386 16/03/2018 0,00 0,00 459,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA OB 386/2018 EM VIRTUDE DADEVOLUCAO DO CREDITO/NAO REALIZACAO DA VIAGEM, CONFORME P
2018GR00095 02/08/2018 0,00 0,00 -459,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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