Voltar

NOTA DE EMPENHO 2018NE00919

Favorecido

SERVE AR COM.E SERVICOS GERAIS LTDA
R$ 15.916,66
 

CPF/CNPJ:

07852095000110

Emissão:

09/04/2018

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

CULTURA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

15202/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Cultura

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 12/2017-E M P R E S A ESPECIALIZADA NA MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVACOM SUBSTITUICAO DE PECASCOMPONENTES MATERIAS DEAPARELHO DE

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00919 09/04/2018 15.916,66 15.916,66 15.916,66
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 12/2017-E M P R E S A ESPECIALIZADA NA MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVACOM SUBSTITUICAO DE PECASCOMPONENTES MATERIAS DEAPARELHO DE
2018NE00919 09/04/2018 15.916,66 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01617 16/05/2018 0,00 7.958,33 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02522 05/07/2018 0,00 7.958,33 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01417 25/05/2018 0,00 0,00 7.798,37
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01423 25/05/2018 0,00 0,00 159,96
PAGAMENTO (700214)
2018OB01998 12/07/2018 0,00 0,00 7.798,37
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB02000 12/07/2018 0,00 0,00 159,96

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,