CPF/CNPJ:
07852095000110
Emissão:
09/04/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
15202/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 12/2017-E M P R E S A ESPECIALIZADA NA MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVACOM SUBSTITUICAO DE PECASCOMPONENTES MATERIAS DEAPARELHO DE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00919 | 09/04/2018 | 15.916,66 | 15.916,66 | 15.916,66 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 12/2017-E M P R E S A ESPECIALIZADA NA MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVACOM SUBSTITUICAO DE PECASCOMPONENTES MATERIAS DEAPARELHO DE
|
2018NE00919 | 09/04/2018 | 15.916,66 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL01617 | 16/05/2018 | 0,00 | 7.958,33 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL02522 | 05/07/2018 | 0,00 | 7.958,33 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB01417 | 25/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.798,37 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01423 | 25/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 159,96 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB01998 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.798,37 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02000 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 159,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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