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NOTA DE EMPENHO 2018NE00710

Favorecido

ELAINE CRISTINA__CORREA DUTRA
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

01358749396

Emissão:

15/03/2018

Plano Interno:

ARTICULACAO

Função:

CULTURA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

53009/18

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Cultura

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA PORTUGAL 303 PRAIA GRANDE

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIARIAS PARAA CONSELHEIRA ACIMA QUEIRA A CAROLINA/MA, PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIAOORDINARIA NO PERIODO DE21 A 23/03/2018. PORTARIA 118/2018.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00710 15/03/2018 459,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIARIAS PARAA CONSELHEIRA ACIMA QUEIRA A CAROLINA/MA, PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIAOORDINARIA NO PERIODO DE21 A 23/03/2018. PORTARIA 118/2018.
2018NE00710 15/03/2018 459,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAEM DECORRENCIA DA DEVOLUCAO DO CREDITO EM VIRTUDEDA NAO REALIZACAO DA VIAGEM.
2018NE00822 09/04/2018 -459,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2018NL01173 15/03/2018 0,00 -459,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2018NL00689 15/03/2018 0,00 459,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB00398 16/03/2018 0,00 0,00 459,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA OB 398/2018, EM VIRTUDE DADEVOLUCAO DO CREDIO PELA NAO REALIZACAO DA VIAGEMEXTRATO
2018GR00018 09/04/2018 0,00 0,00 -459,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

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