Voltar

NOTA DE EMPENHO 2018NE00677

Favorecido

BAYMA E MOURA LTDA
R$ 769.603,00
 

CPF/CNPJ:

25013936000188

Emissão:

21/03/2018

Plano Interno:

MAMPLIREF/1

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

42709/17

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Fundamental - SEDUC

Fonte:

OPERACOES DE CREDITO INTERNA

Descrição

CONSTRUCAO DE ESCOLA NO PROGRAMA ESCOLA DIGNA EM CODO E TIMBIRAS. CONC.052/17

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00677 21/03/2018 769.603,00 546.671,61 546.671,61
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONSTRUCAO DE ESCOLA NO PROGRAMA ESCOLA DIGNA EM CODO E TIMBIRAS. CONC.052/17
2018NE00677 21/03/2018 769.603,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL04343 05/07/2018 0,00 55.095,81 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL04345 05/07/2018 0,00 51.603,96 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL04347 05/07/2018 0,00 53.530,61 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL06886 21/09/2018 0,00 47.350,83 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL07411 08/10/2018 0,00 66.676,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL07864 24/10/2018 0,00 48.254,48 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL08501 12/11/2018 0,00 45.765,19 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL09331 07/12/2018 0,00 50.321,41 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL09333 07/12/2018 0,00 60.724,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL09731 24/12/2018 0,00 67.347,63 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB03101 12/07/2018 0,00 0,00 606,05
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB03103 12/07/2018 0,00 0,00 567,64
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB03105 12/07/2018 0,00 0,00 588,84
PAGAMENTO (700214)
2018OB03100 12/07/2018 0,00 0,00 54.489,76
PAGAMENTO (700214)
2018OB03102 12/07/2018 0,00 0,00 51.036,32
PAGAMENTO (700214)
2018OB03104 12/07/2018 0,00 0,00 52.941,77
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB04554 26/09/2018 0,00 0,00 520,86
PAGAMENTO (700214)
2018OB04553 26/09/2018 0,00 0,00 46.829,97
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB04972 15/10/2018 0,00 0,00 733,45
PAGAMENTO (700214)
2018OB04971 15/10/2018 0,00 0,00 65.943,44
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705115)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06898 OB - 2018OB04972 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16102018
2018NS00197 15/10/2018 0,00 0,00 -733,45
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06898 OB - 2018OB04971 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16102018
2018NS00196 15/10/2018 0,00 0,00 -65.943,44
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB04999 17/10/2018 0,00 0,00 733,45
PAGAMENTO (700214)
2018OB04998 17/10/2018 0,00 0,00 65.943,44
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB05212 31/10/2018 0,00 0,00 530,80
PAGAMENTO (700214)
2018OB05211 31/10/2018 0,00 0,00 47.723,68
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB05440 21/11/2018 0,00 0,00 503,42
PAGAMENTO (700214)
2018OB05439 21/11/2018 0,00 0,00 45.261,77
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB05899 17/12/2018 0,00 0,00 553,54
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB05902 17/12/2018 0,00 0,00 667,97
PAGAMENTO (700214)
2018OB05898 17/12/2018 0,00 0,00 49.767,87
PAGAMENTO (700214)
2018OB05901 17/12/2018 0,00 0,00 60.056,83
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB06008 27/12/2018 0,00 0,00 740,82
PAGAMENTO (700214)
2018OB06007 27/12/2018 0,00 0,00 66.606,81

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,