CPF/CNPJ:
17364955000120
Emissão:
19/04/2018
Plano Interno:
MAMPLIREF/1
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
32051/18
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Fundamental - SEDUC
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
6 MEDICAO DO CT.030/17; CONSTRUCAO DE ESCOLA NO POV.SAO JOSE DOS MOURAS ESAO LOURENCO EM LIMA CAMPOS/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE01015 | 19/04/2018 | 175.426,89 | 175.426,89 | 175.426,89 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 6 MEDICAO DO CT.030/17; CONSTRUCAO DE ESCOLA NO POV.SAO JOSE DOS MOURAS ESAO LOURENCO EM LIMA CAMPOS/MA.
|
2018NE01015 | 19/04/2018 | 175.426,89 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
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2018NL02274 | 19/04/2018 | 0,00 | 103.402,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL02275 | 19/04/2018 | 0,00 | 72.024,14 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB01693 | 25/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 103.402,75 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB01694 | 25/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 72.024,14 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06425 OB - 2018OB01693 MOTIVO Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros 27042018
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2018NS00052 | 25/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -103.402,75 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB01719 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 103.402,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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