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NOTA DE EMPENHO 2018NE01015

Favorecido

E B L CONSTRUCOES LTDA
R$ 175.426,89
 

CPF/CNPJ:

17364955000120

Emissão:

19/04/2018

Plano Interno:

MAMPLIREF/1

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Processo:

32051/18

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Fundamental - SEDUC

Fonte:

OPERACOES DE CREDITO INTERNA

Descrição

6 MEDICAO DO CT.030/17; CONSTRUCAO DE ESCOLA NO POV.SAO JOSE DOS MOURAS ESAO LOURENCO EM LIMA CAMPOS/MA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01015 19/04/2018 175.426,89 175.426,89 175.426,89
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 6 MEDICAO DO CT.030/17; CONSTRUCAO DE ESCOLA NO POV.SAO JOSE DOS MOURAS ESAO LOURENCO EM LIMA CAMPOS/MA.
2018NE01015 19/04/2018 175.426,89 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL02274 19/04/2018 0,00 103.402,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL02275 19/04/2018 0,00 72.024,14 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01693 25/04/2018 0,00 0,00 103.402,75
PAGAMENTO (700214)
2018OB01694 25/04/2018 0,00 0,00 72.024,14
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06425 OB - 2018OB01693 MOTIVO Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros 27042018
2018NS00052 25/04/2018 0,00 0,00 -103.402,75
PAGAMENTO (700214)
2018OB01719 27/04/2018 0,00 0,00 103.402,75

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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