CPF/CNPJ:
11109254000169
Emissão:
09/03/2018
Plano Interno:
IEMA/PDUTRA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
276218/17
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
ADITIVO AO CT.025/17; CONSTRUCAO IEMA DE PRESI-DENTE DUTRA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00517 | 09/03/2018 | 1.833.602,94 | 1.833.602,94 | 1.833.602,94 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO AO CT.025/17; CONSTRUCAO IEMA DE PRESI-DENTE DUTRA.
|
2018NE00517 | 09/03/2018 | 1.833.602,94 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL03042 | 16/05/2018 | 0,00 | 715.458,59 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL03707 | 11/06/2018 | 0,00 | 270.731,64 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL04793 | 18/07/2018 | 0,00 | 646.014,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL05652 | 16/08/2018 | 0,00 | 201.397,87 | 0,00 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02262 | 24/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 85.279,77 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02261 | 24/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 630.178,82 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02640 | 18/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.868,29 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02639 | 18/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 252.863,35 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03375 | 26/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 42.636,98 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03374 | 26/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 603.377,86 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04029 | 27/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 36.455,72 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04028 | 27/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 164.942,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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