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NOTA DE EMPENHO 2018NE00517

Favorecido

ENGETECH CONSTRUTORA LTDA EPP
R$ 1.833.602,94
 

CPF/CNPJ:

11109254000169

Emissão:

09/03/2018

Plano Interno:

IEMA/PDUTRA

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

276218/17

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC

Fonte:

OPERACOES DE CREDITO INTERNA

Descrição

ADITIVO AO CT.025/17; CONSTRUCAO IEMA DE PRESI-DENTE DUTRA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00517 09/03/2018 1.833.602,94 1.833.602,94 1.833.602,94
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO AO CT.025/17; CONSTRUCAO IEMA DE PRESI-DENTE DUTRA.
2018NE00517 09/03/2018 1.833.602,94 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL03042 16/05/2018 0,00 715.458,59 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL03707 11/06/2018 0,00 270.731,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL04793 18/07/2018 0,00 646.014,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL05652 16/08/2018 0,00 201.397,87 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB02262 24/05/2018 0,00 0,00 85.279,77
PAGAMENTO (700214)
2018OB02261 24/05/2018 0,00 0,00 630.178,82
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB02640 18/06/2018 0,00 0,00 17.868,29
PAGAMENTO (700214)
2018OB02639 18/06/2018 0,00 0,00 252.863,35
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB03375 26/07/2018 0,00 0,00 42.636,98
PAGAMENTO (700214)
2018OB03374 26/07/2018 0,00 0,00 603.377,86
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB04029 27/08/2018 0,00 0,00 36.455,72
PAGAMENTO (700214)
2018OB04028 27/08/2018 0,00 0,00 164.942,15

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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