Voltar

NOTA DE EMPENHO 2018NE01717

Favorecido

CONSTRUTORA J.R.L.IGARAPE LTDA
R$ 700.000,00
 

CPF/CNPJ:

09627375000150

Emissão:

18/06/2018

Plano Interno:

MAMPLIREF/1

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

171242/17

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Fundamental - SEDUC

Fonte:

OPERACOES DE CREDITO INTERNA

Descrição

CONSTRUCAO DE ESCOLA EM SAO VIECENTE DE FERRER, SAO BENTO E SAO JOAO BATISTA/MA. CONC.111/17

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01717 18/06/2018 700.000,00 213.746,26 213.746,26
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONSTRUCAO DE ESCOLA EM SAO VIECENTE DE FERRER, SAO BENTO E SAO JOAO BATISTA/MA. CONC.111/17
2018NE01717 18/06/2018 700.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL05416 08/08/2018 0,00 13.670,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL08098 30/10/2018 0,00 47.784,73 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL09574 18/12/2018 0,00 45.501,14 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL09575 18/12/2018 0,00 52.683,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL09576 18/12/2018 0,00 54.105,65 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB03728 13/08/2018 0,00 0,00 13.670,90
PAGAMENTO (700214)
2018OB05239 01/11/2018 0,00 0,00 47.784,73
PAGAMENTO (700214)
2018OB05947 26/12/2018 0,00 0,00 45.501,14
PAGAMENTO (700214)
2018OB05948 26/12/2018 0,00 0,00 54.105,65
PAGAMENTO (700214)
2018OB06038 27/12/2018 0,00 0,00 52.683,84

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,