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NOTA DE EMPENHO 2018NE00623

Favorecido

LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA
R$ 704.077,72
 

CPF/CNPJ:

03992929000132

Emissão:

15/03/2018

Plano Interno:

MAMPLIREM/1

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

196437/16

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC

Fonte:

OPERACOES DE CREDITO INTERNA

Descrição

COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.007/17; CONSTRUCAO DO NUCLEO DE ENSINO INTEGRALEM VARGEM GRANDE/MA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00623 15/03/2018 705.000,00 704.077,72 704.077,72
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.007/17; CONSTRUCAO DO NUCLEO DE ENSINO INTEGRALEM VARGEM GRANDE/MA.
2018NE00623 15/03/2018 705.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE. 00623/18. CT.007/17,CONS.NUCLEO DE ENSINO INTEGRALEM V.GRANDE-MA.
2018NE03517 23/11/2018 -922,28 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL01210 15/03/2018 0,00 124.011,67 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL02802 09/05/2018 0,00 515.080,61 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL04732 13/07/2018 0,00 64.985,44 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB01022 20/03/2018 0,00 0,00 31.390,75
PAGAMENTO (700214)
2018OB01021 20/03/2018 0,00 0,00 92.620,92
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB02057 16/05/2018 0,00 0,00 19.830,60
PAGAMENTO (700214)
2018OB02056 16/05/2018 0,00 0,00 495.250,01
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB03237 19/07/2018 0,00 0,00 2.501,93
PAGAMENTO (700214)
2018OB03236 19/07/2018 0,00 0,00 62.483,51

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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