Voltar

NOTA DE EMPENHO 2018NE00075

Favorecido

UNIVERSIDADE DO VALE DOS SINOS.
R$ 41.426,40
 

CPF/CNPJ:

92959006000885

Emissão:

01/02/2018

Plano Interno:

POSGRADSUL

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

120282/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual da Região Tocantina do

Ação:

Ensino de Pós-Graduação - UEMA

Fonte:

RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Descrição

VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO CURSO DE DOUTORADO EM LINGUISTICA APLICADA SUBROGACAO NR09/2017 (ITEM.39002)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00075 01/02/2018 93.209,34 41.426,40 41.426,40
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO CURSO DE DOUTORADO EM LINGUISTICA APLICADA SUBROGACAO NR09/2017 (ITEM.39002)
2018NE00075 01/02/2018 93.209,34 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO, CONFORME ART. 9A. DECRETO 34.550 DE 09/11/2018 QUE DETERMINA QUE TODOS OS EMPENHOS NAO PASSIVEIS DE RESTOS A PAGAR DEVEM SER ANULADOS.
2018NE02318 27/12/2018 -51.782,94 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00959 21/03/2018 0,00 20.713,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02152 20/06/2018 0,00 10.356,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL03291 13/09/2018 0,00 10.356,60 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00951 21/03/2018 0,00 0,00 20.713,20
PAGAMENTO (700214)
2018OB02503 01/08/2018 0,00 0,00 10.356,60
PAGAMENTO (700214)
2018OB03254 17/09/2018 0,00 0,00 10.356,60

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,