CPF/CNPJ:
61208700324
Emissão:
24/07/2018
Plano Interno:
CAMPISUL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
175257/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Manutenção do Campi
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
RUA SAO RAIMUNDO, VILA CAPELLOZA
Municipio:
ACAILANDIA
Estado:
MA
CEP:
65900000
VALOR REF. A BOLSAS DE ESTAGIO NAO OBRIGATORIO DOSMESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. (ITEM 36010)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE01122 | 24/07/2018 | 3.720,00 | 3.720,00 | 3.720,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. A BOLSAS DE ESTAGIO NAO OBRIGATORIO DOSMESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. (ITEM 36010)
|
2018NE01122 | 24/07/2018 | 3.720,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL02626 | 25/07/2018 | 0,00 | 620,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
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2018NL03026 | 29/08/2018 | 0,00 | 620,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
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2018NL03442 | 02/10/2018 | 0,00 | 620,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL03985 | 25/10/2018 | 0,00 | 620,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL04520 | 26/11/2018 | 0,00 | 620,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL04917 | 19/12/2018 | 0,00 | 620,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB02525 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB02979 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06777 OB - 2018OB02979 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 01092018
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2018NS00099 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -620,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB03068 | 06/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB03388 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB03948 | 26/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB04475 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB04861 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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